Foro: Auditoría Interna: Transformación, Riesgos y Valor Estratégico
- YONG CH. NANCY N.
- Del 25/05/2026 al 26/05/2026
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Descripción del curso
Modalidad: Virtual ZOOM | Clases en Vivo.Inversión: INGRESO LIBRE (Previa inscripción aquí *)
* O debe ingresar con su usuario y contraseña para inscribirse en el botón "Únete al evento"
* La certificación está sujeto a previo pago de S/50.00
El Foro de Auditoría Interna 2026 se presenta como un encuentro académico y profesional que busca fortalecer el rol estratégico de la auditoría interna en la generación de valor, promoviendo la transparencia organizacional, el gobierno corporativo responsable y la cultura ética, al tiempo que impulsa la gestión integral de riesgos y la adopción de herramientas modernas como la analítica de datos, la inteligencia artificial y la auditoría continua; un espacio que integra tendencias internacionales, experiencias prácticas y soluciones innovadoras para que auditores, directivos y especialistas en compliance enfrenten con éxito los desafíos emergentes de un entorno global dinámico.
Objetivos
Objetivo del Foro de Auditoría Interna 2026 Consolidar un espacio de reflexión y actualización profesional que permita a los participantes fortalecer sus competencias en auditoría interna, promoviendo su rol estratégico en la generación de valor, el fortalecimiento del gobierno corporativo, la gestión ética y el cumplimiento normativo, así como la incorporación de enfoques modernos de gestión de riesgos, innovación tecnológica y auditoría continua. El foro busca integrar tendencias internacionales, experiencias prácticas y herramientas digitales para impulsar una auditoría interna independiente, objetiva y capaz de responder a los desafíos emergentes de las organizaciones en un entorno global dinámico.
Dirigido a
El foro está dirigido a auditores internos, contadores públicos, gerentes de riesgos, responsables de compliance, miembros de comités de auditoría, directores y profesionales de control interno y gobierno corporativo que buscan actualizarse en las tendencias internacionales de la auditoría interna, fortalecer sus competencias en gestión de riesgos, transparencia organizacional y prevención de fraude, e incorporar herramientas modernas como data analytics, inteligencia artificial y auditoría continua.SESIÓN 1:
1. Auditoría Interna y Generación de Valor Estratégico
- El nuevo rol estratégico de la auditoría interna
- Auditoría basada en riesgos
- Independencia y objetividad del auditor interno
- Auditoría interna como soporte de la alta dirección
- Tendencias internacionales del IIA
2. Gobierno Corporativo y Transparencia Organizacional Temas:
- Gobierno corporativo y líneas de defensa.
- Rol del comité de auditoría.
- Cultura ética y accountability.
- Supervisión y toma de decisiones.
- Relación entre auditoría interna y directorio.
SESIÓN 2:
3. Compliance y Prevención de Fraude
- Compliance corporativo y cumplimiento normativo.
- Sistemas de prevención de fraude.
- Gestión de denuncias y canales éticos.
- Riesgos reputacionales y sancionatorios.
- Auditoría interna frente a actos de corrupción.
4. Gestión Integral de Riesgos y Auditoría Moderna
- Enterprise Risk Management (ERM).
- Riesgos emergentes y riesgos digitales.
- Ciberseguridad y continuidad del negocio.
- Data analytics e inteligencia artificial aplicada a auditoría.
- Auditoría continua y monitoreo automatizado.
Mg. YONG CH. NANCY N.
- Eventos Dictados: 8
- Número de alumnos: 949
Más Información del expositor
Cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos.
Experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles; así como actividades de investigación forense, tecnología de información y servicios de auditoría externa e interna.
Asesora de Directorios, Comités de Auditoría y Riesgos, y Alta Gerencia. Cuenta con Maestrías en Administración de Negocios y en Dirección de Marketing y Diplomados en Finanzas. Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Directora de Shift, Women CEO, así como Miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Ciencias Contables de la PUCP, profesora de postgrado en universidades del Perú; así como articulista permanente en medios especializados y de negocios.
MBA. CARDENAS RAMIREZ GIOVANNA
- Eventos Dictados: 3
- Número de alumnos: 10
Más Información del expositor
Director Independiente, Asesora Técnica y Consultora Internacional. Directora Honorifica en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC) de México. Contador Público Colegiado con Corporate MBA en Pacífico Business School & ESADE Business School. Cuenta con el grado de Magister en Finanzas de ESAN Business School y Maestría en Auditoría de Pacífico Business School. Ha realizado estudios en Georgetown University, ESADE Business School y en INCAE Business School.
Cuenta con Certificaciones Internacionales tales como : CCEI, Certified Compliance and Ethics Internacional por el Instituto Internacional de Ética y Compliance (IIEC) de México, Certificada Internacional en Ética & Compliance por la Universidad del CEMA - Argentina y el International Federation of Compliance Associations (IFCA), Certificaciones Internacionales en Auditoría y Aseguramiento de Calidad (CQAR) por el Instituto de Auditores Internos (IAI) de Argentina asi como Certificaciones como Auditor Líder ISO por PECB de Canadá.
20 años de experiencia internacional, multidisciplinaria y multisectorial. Su trayectoria profesional la inicia en la Firma Internacional de Auditoría y Consultoría PriceWaterhouseCoopers donde gerenció equipos multidisciplinarios, brindando servicios de auditoría y consultoría, principalmente a grupos económicos y empresas multinacionales de diversos sectores económicos y de primer nivel. Asimismo, tiene amplia experiencia en el mundo corporativo gerenciando y liderando la transformación de los diferentes procesos de la Compañía e implementando prácticas de buen gobierno corporativo en varias empresas multinacionales de primer nivel en América Latina.
MBA. PUENTE DE LA VEGA LUIS
- Eventos Dictados: 3
- Número de alumnos: 11
Más Información del expositor
Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima, MBA por Centrum Católica, Certificado en Coso (Instituto de Auditores Global) e ISO 31000-Senior Lead Risk Manager (PECB). Cuenta con más de 21 años de experiencia en empresas multinacionales, liderando auditorías de procesos y financieras, modelos integrales de gestión de riesgos, implementación del marco de control interno y auditoría continua apoyada en data analytics. Ha sido Jefe de Auditoria Corporativo en DIRECTV Latam, Jefe de Reporting y Control Interno en Sonepar Perú y Top Senior de Auditoria en PricewaterhouseCoopers Madrid y Lima.
Ing. LAGOS FLORES DIANA
- Eventos Dictados: 1
- Número de alumnos: 4
Más Información del expositor
La Ing. Diana Lagos Flores es socia de Auditoría en KPMG Perú, con amplia experiencia en auditoría de TI, gestión de riesgos, ciberseguridad y seguridad de la información. Ha liderado proyectos de aseguramiento de controles, auditoría de cumplimiento SOX, continuidad del negocio y control interno en empresas de diversos sectores.
Su trayectoria incluye más de 16 años en Deloitte, donde se desempeñó como Gerente Senior de Asesoría en Riesgos, y actualmente lidera la práctica de Information Risk Management en KPMG Perú. Es Ingeniera de Sistemas por la Universidad de Lima, con un MBA en CENTRUM Católica, y cuenta con certificaciones internacionales como ISO 27001 Lead Auditor, ISO 31000 Risk Manager y COBIT Foundation.
Conferencista frecuente en temas de auditoría interna, riesgos digitales y ciberseguridad, aporta una visión estratégica que conecta la auditoría con la innovación tecnológica y la resiliencia organizacional.
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BCP, Cta. de ahorros, a nombre de Víctor Zamata - Tesorero
CTA: 215-71176587-0-37
CCI: 002-21517117658703724
BCP-YAPE a nombre de Víctor Zamata - Tesorero
CTA: 953113545
CCI:
BBVA, Cta. corriente, a nombre del CCPA
CTA: 0011-0220-0100070967
CCI: 011-220-000100070967-13
Caja Arequipa, Cta. de ahorros, a nombre del CCPA
CTA: 00002897002100004003
CCI: 80300112020205096179
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