¿Qué es un PEP?


Son programas de alta especialización profesional diseñados para aprender en corto tiempo todo relacionado a Gestión Tributaria.

Ventajas:

ventajas
4 meses de aprendizaje intensivo de manera seguida, con clases dictadas tres veces por semana
ventajas
Asistencia personalizada y acompañamiento académico al estudiante a lo largo de todo el programa.
ventajas
Auspiciado por prestigiosa universidad y certificado a nombre del colegio de contadores públicos de arequipa
ventajas
Plataforma interactiva
GoTo Webinar
ventajas
Clases didácticas y diversidad tematica.
ventajas
Precios asequibles con facilidades de pago.

Descripción del Programa

Presentación

En escenarios y coyunturas caracterizados por la turbulencia y laincertidumbre, las empresas que nunca necesitan contar con unconocimiento sólidos de los fundamentos, principios y problemáticavigentes con las últimas modificaciones dictadas por el gobierno en materia tributaria, tanto en el ámbito normativo como administrativo.
La planeación tributaria como aquel conjunto de estrategias que una empresa adopta, en forma anticipada, con el objetivo de llevar a cabo sus actividades económicas con el mayor rendimiento de su inversión y al menor “costo tributario” posible, enfrenta a nuevos desafíos y nuevas variables a considerar para la toma de decisiones.

Objetivos

  1. Capacitar a los participantes técnica y profesionalmente para ejercer exitosamente la especialidad en Gestión Tributaria en los entornos que les toque desenvolverse.
  2. Preparar a los participantes para optar la categoría de especialista en Gestión Tributaria.
  3. Formar investigadores competentes en el área tributaria empresarial.
  4. Contribuir al desarrollo de la profesión, que actualmente ocupa un importante liderazgo entre los profesionales empresariales.

Dirigido a

  1. Contadores públicos colegiados, nuevos miembros de la orden.
  2. Asesores tributarios, profesionales de carreras afines.
  3. Cualquier persona que desee profundizar sus conocimientos en estaespecialidad.

Ruta del Plan de Estudios


Módulo 1

CÓDIGO TRIBUTARIO

  • Título Preliminar.
  • Título Preliminar.
  • La Administración Tributaria y los Administradores.
  • Procedimientos Tributarios.
  • Infracciones y Sanciones Tributarias.
  • Casuística.

Docentes : - Pául Gómez Palza
- Oswaldo Barrera Benavides
- Miguel Martel Veramendi
Duración : 8 sesiones,
32 horas académicas

Módulo 2

LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA: REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS

  • Tasas del Impuesto.
  • Ejercicio Gravable.
  • Régimen para determinar la Renta.
  • Responsables y retenciones del Impuesto.
  • Obligaciones Formales y Pago del Impuesto.
  • Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
  • Régimen Único Simplificado.
  • Análisis comparativo de las modificaciones.
  • Casuística.

Docentes : Oswaldo Barrera Benavides
Duración : 8 sesiones,
32 horas académicas

Módulo 3

LEY GENERAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO: REGLAMENTO

  • Ámbito de aplicación y nacimiento de la obligación tributaria.
  • Retiro de bienes.
  • Sujetos del impuesto, determinación del impuesto bruto.
  • Crédito fiscal y saldo a favor.
  • Ajustes al impuesto bruto y crédito fiscal.
  • Declaración y pago.
  • Disposiciones aplicables al contrato de Obras.
  • Registros contables y medios de control.
  • Casuística.

Docentes : Luis Castro Sucapuca
Duración : 8 sesiones,
32 horas académicas

Módulo 4

AUDITORIA TRIBUTARIA

  • Características del procedimiento de fiscalización.
  • Inicio y fin del procedimiento de fiscalización.
  • Requerimientos Iniciales y Complementarios, Facultades de Fiscalización.
  • Casuística.

Docentes : Oswaldo Barrera Benavides
Duración : 8 sesiones,
32 horas académicas

Módulo 5

FISCALIDAD INTERNACIONAL

  • La tributación internacional y el derecho internacional tributario.
  • Los materiales normativos de la fiscalidad internacional: los modelos de convenios para evitar la doble tributación, el fraude fiscal y el intercambio de información (modelos OCDE y ONU).
  • Los principios de territorialidad y renta mundial como criterios de sujeción impositiva.
  • Los comentarios de la OCDE, la doctrina tributaria internacional y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales.

Docentes : Oswaldo Barrera Benavides
Duración : 8 sesiones,
16 horas académicas

Módulo 6

REFORMA TRIBUTARIA

  • Últimas Modificaciones.
  • Casuística.

Docentes : Oswaldo Barrera Benavides
Duración : 2 sesiones,
8 horas académicas

Docentes del Programa


Docente

Oswaldo Barrera Benavides

Experto en el campo tributario, con más de 28 años en lossectores minero, siderúrgico, textil e industrial en general,servicios y comercio. Expuesto altamente a trabajos bajopresión en auditorias tributarias y financieras.

En la parte académica es docente asociado de pregrado en la UNSA, enseñando desde tercero a quinto año en cursosvinculados a las áreas de contabilidad y tributación.Asimismo, realiza labores de docencia en posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Privada de Tacna, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica de Santa María, Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Universidad Peruana Unión de Puno, endiferentes especialidades vinculados a la materiatributaria y contable.

Docente

Pául Gómez Palza

Magíster en Tributación y Auditoria Universidad de Tarapacá, Arica - Chile Especialidad Tributación yAuditoria, Título Profesional de Abogado Universidad Católica de Santa María, Arequipa - Perú, Especialidad Derecho, Postgrado: Gestión Pública para el logro deresultados Institución: Universidad Continental, Diplomado: Desarrollo de Habilidades Gerenciales Institución: CENTRUM – Universidad Católica del Perú, Curso Especializado: Mejores Prácticas en la Administración Tributaria Institución: INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DE ESPAÑA FUNDACION CEDDET,Curso Especializado: Administración Tributaria 3° Edición Institución: CIAT, Programa: Especialización sobre Imposición al Consumo (PEIC) Institución: SUNAT y CIAT, Resolutor de la División de Reclamaciones – IR Tacna.

Docente

Miguel Martel Veramendi

Abogado Titulado. Graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster Internacionalen Administración Tributaria y Hacienda Pública enla Universidad Nacional de Educación a Distancia e Instituto de Estudios Fiscales de España. Amplia experiencia en consultoría y auditoría de Derecho Tributario en la Superintendencia Nacional deAduanas y Administración Tributaria. Más de veintitrés años de labor en diferentes áreas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.

Docente

Luis Castro Sucapuca

Contador Público otorgado por la UniversidadNacional del Altiplano, Especialista en Tributación otorgado por el Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho Penal y Procesal Penal otorgado por el Centro de Educación Continua de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Especialista en Tributos Relacionados al ámbito Laboral otorgado por el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera(IATA-SUNAT) y la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario (INCT-SUNAT), Especialista en imposición al Consumo otorgado porel Instituto de Administración Tributaria y Aduanera(IATASUNAT) y la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario (INCT-SUNAT), Diplomadoen Tributación y Asesoría Fiscal otorgado por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo.

Información General


Programa de Especialización Profesional:
"Gestión Tributaria"


Inicio: 23 de mayo del 2022
ventajas

Duración

152 horas académicas,
4 meses
ventajas

Modalidad

Clases
Virtuales
ventajas

Horario

Lunes, miércoles y viernes
19:00 a 22:00 horas.

Requisitos de inscripción

  • File A4
  • Ficha de inscripción aquí
  • Curriculum Vitae no Documentado
  • Fotografía tamaño carnet (traje vestir)
  • Copia de pago efectuado a tesoreria

Enviar los requisitos al email desarrollo@ccpaqp.org.pe

Inversión

  • Al contado: S/ 1,000.00
  • Pago Fraccionado: S/ 1,100.00
    • Inicial: S/ 550.00
    • 2da. cuota: S/ 550.00

Formas de Pago


Depósitos o Transferencias

Enviar voucher de pago a tesoreria@ccpaqp.org.pe indicando datos del evento y del participante.
Banco
Cuenta Corriente M.N.: 0011-0220-0100070967
Código Interbancario: 011-220-000100070967-13
Banco
Cuenta de Ahorros M.N.: 00002897002100004003
Código Interbancario: 80300112020205096179

Tesorería del CCPA


Se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard.
Horarios de Atención
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 09:30 a 13:30 horas.

Teléfonos:
(054) 215015, 285530, 231385 anexo 113

Email:
tesoreria@ccpaqp.org.pe